2. 买方支付120英镑从卖家购买此产品。

3. 卖家将保留100英镑,而销售中的增值税部分(20英镑)必须由卖家作为下一次增值税申报的一部分转交给英国政府。

在两种情况下,你需要在欧洲的特定国家/地区注册并收取增值税:

1. 储存国家/地区规则:如果你将库存保存在欧洲某个国家/地区,则需要在该国家/地区注册增值税。

2. 销售阈值规则:在日历年内达到特定国家/地区客户的预定销售水平时。

归根结底,增值税是一种需要在你的定价中考虑的税种,并且像其他税种一样,必须在适当的时间支付税款。为了确保你专注于最擅长的业务(发展业务),建议与专业的税代公司合作进行管理。

2021渠道拓展必看:欧洲新卖家业务指南

5.低风险的起步策略

新的欧洲卖家可以采用“泛欧FBA”的方式来对欧洲七国做同步的销售测试,用这种方式后你的库存可以存储在七个国家(英国,德国,法国,意大利,西班牙,波兰和捷克共和国)的任何亚马逊欧洲仓库中并可同时进行这七个国家的销售,亚马逊会根据销售情况对仓库中的库存进行各国仓库中的调配以满足各国别的销售。这与亚马逊的利益密切相关,因为它使他们能够将产品尽可能地靠近客户存储,从而减少了交货时间和运输成本。

需要注意的是,如果采用了泛欧FBA,根据存储国家/地区的规定,你需要注册增值税号并在七个不同的国家/地区定期交增值税,如果未及时报税或者漏报税的话会对你的业务产生巨大的潜在经营风险。

6.进口产品到目的国

将产品进口到英国或欧洲,你需要申请注册识别码(EORI)。在大多数情况下,当你注册并获取增值税号时都会提供此信息。

进口关税和税收

在将产品运送到新的国家/地区时,总是会出现海关和关税问题。很难确定你的产品在进口时需要支付哪些额外费用。你需要注意的:

进口关税

1. 一般来说,你支付的关税将基于商品成本(包括运费)和特定产品的关税税率。

2. 这是你需要支付的不可退还的费用。

进口增值税

1. 进口增值税通常是产品成本的20%(包括运费和关税)。

2. 这是可退还的,因为你在这里收取的增值税可以抵消向消费者销售所收取的增值税

7.多币种收款

对于美国卖家而言只需要收美元就可以了,关注的汇率也只需要关注美元,而欧洲卖家销售时将收到多种币种,虽然现在有例如pingpong或者连连等多币种收款平台可以便捷的解决这类问题,但还是提醒卖家小伙伴们需要关注的货币已不仅是美元,而是需要及时的关注你所销售目的国的所有币种货币的汇率情况,尤其是在当下汇率波动如此之大的情况下,更是需要及时关注各币种的汇率以降低汇兑损失。

总体而言,扩展到欧洲的好处对于美国卖家而言非常诱人:

1. 向数百万新客户介绍你的产品。

2. 在好几个竞争强度远低于美国但具有巨大增长潜力的市场上销售。

3. 不需要开发新供应链只需利用已有的产品和供应链即可。

在欧洲亚马逊上开展业务的主要建议:

1. 为了使销售最大化,请开启泛欧计划使你的产品可以同时在亚马逊欧洲各个市场中进行销售。

2. listing必须本地化,而不仅仅是翻译,尤其是本地化的关键字研究至关重要。

3. 了解欧洲各国的税务及各项政策,保证你的业务在欧洲各国是合规合法的,否则将产生巨大的风险。

A-Lu跨境为大家带来的“一文解惑:欧洲新卖家业务指南”分享就到这里,如有疑问或者需要深入交流沟通可随时联系我。请小伙伴们继续支持A-Lu跨境。

(来源:A-Lu跨境)

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